Faktúra č. 12/25/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 17.02.2025
  • Celková hodnota: 513,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/043
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/043 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 516,26 € 06.02.2025 14.02.2025 Objednávka
Tlačiť