Faktúra č. 12/25/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota: 20,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/048
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/048 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20,96 € 11.02.2025 18.02.2025 Objednávka
Tlačiť