Faktúra č. 12/25/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 484,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/038
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/038 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 486,52 € 03.02.2025 14.02.2025 Objednávka
Tlačiť