Faktúra č. 12/25/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 315,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/037
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/037 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 315,00 € 03.02.2025 08.02.2025 Objednávka
Tlačiť