Faktúra č. 12/25/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 16.01.2025
  • Celková hodnota: 2 287,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/003,012
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť