Faktúra č. 12/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.01.2025
  • Celková hodnota: 149,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/010
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 149,65 € 08.01.2025 16.01.2025 Objednávka
Tlačiť