Faktúra č. 12/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.01.2025
  • Celková hodnota: 20,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/008
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/008 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20,96 € 07.01.2025 16.01.2025 Objednávka
Tlačiť