Faktúra č. 12/24/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.10.2024
  • Celková hodnota: 2 791,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/259,266
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť