Faktúra č. 12/24/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 16.10.2024
  • Celková hodnota: 2 671,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/239,250
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť