Faktúra č. 12/24/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota: 1 317,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/238
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/238 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 318,05 € 01.10.2024 05.10.2024 Objednávka
Tlačiť