Faktúra č. 12/24/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 483,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/232
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/232 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 483,72 € 26.09.2024 04.10.2024 Objednávka
Tlačiť