Faktúra č. 12/24/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 36,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/207
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/207 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 03.09.2024 14.09.2024 Objednávka
Tlačiť