Faktúra č. 12/24/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.06.2024
  • Celková hodnota: 1 594,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/177
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/177 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 178,11 € 17.06.2024 27.06.2024 Objednávka
Tlačiť