Faktúra č. 12/24/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 14.06.2024
  • Celková hodnota: 1 536,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/171
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/171 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 533,42 € 10.06.2024 15.06.2024 Objednávka
Tlačiť