Faktúra č. 12/24/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 13.06.2024
  • Celková hodnota: 323,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/164
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/164 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 323,14 € 03.06.2024 08.06.2024 Objednávka
Tlačiť