Faktúra č. 12/24/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 2 244,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/127,136
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť