Faktúra č. 12/24/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 2 363,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/001,006,010,012,017,019
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť