Faktúra č. 12/23/0262

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 457,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/312
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/312 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 457,68 € 23.10.2023 02.11.2023 Objednávka
Tlačiť