Faktúra č. 12/23/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Matúš Urda - SHR
- IČO: 42235421
- Adresa: Pod Koscelcom 239/20, 08271 Krivany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/23/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/12/215
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/215 | Nákup zemiakov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Matúš Urda - SHR | 42235421 | 165,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Objednávka |