Faktúra č. 12/23/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 1 141,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/182,185
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť