Faktúra č. 12/23/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 1 567,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/121,131,133
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť