Faktúra č. 12/23/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 1 453,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/084,094,099
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť