Faktúra č. 12/23/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 558,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/055
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/055 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 559,88 € 13.02.2023 16.02.2023 Objednávka
Tlačiť