Faktúra č. 12/23/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 903,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/044
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/044 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 903,65 € 06.02.2023 10.02.2023 Objednávka
Tlačiť