Faktúra č. 12/23/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 275,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/033
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/033 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 27.01.2023 02.02.2023 Objednávka
Tlačiť