Faktúra č. 12/23/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 20.01.2023
  • Celková hodnota: 1 128,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/015
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/015 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 126,77 € 16.01.2023 21.01.2023 Objednávka
Tlačiť