Faktúra č. 12/23/0005
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/23/0005
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 254,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/12/002
- Dátum zverejnenia: 24.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/002 | Nákup pekárenských výrobkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť | 30414245 | 255,12 € | 05.01.2023 | 13.01.2023 | Objednávka |