Faktúra č. 12/21/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 495,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/037,046
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť