Faktúra č. 12/20/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 431,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/124
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/12/124 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 434,55 € 28.09.2020 03.10.2020 Objednávka
Tlačiť