Faktúra č. 12/20/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 2 115,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/106,119
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť