Faktúra č. 12/20/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 1 207,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/114,116
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť