Faktúra č. 12/20/0054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 981,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/061
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/12/061 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 987,54 € 21.02.2020 29.02.2020 Objednávka
Tlačiť