Faktúra č. 12/20/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 20.01.2020
  • Celková hodnota: 556,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/005
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/12/005 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 561,06 € 04.01.2020 14.01.2020 Objednávka
Tlačiť