Faktúra č. 12/20/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/20/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 614,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/12/003
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/12/003 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 614,86 € 03.01.2020 11.01.2020 Objednávka
Tlačiť