Faktúra č. 12/19/0286

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0286
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.12.2019
  • Celková hodnota: 1 813,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/349,350,351
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť