Faktúra č. 12/19/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 118,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/329,344
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť