Faktúra č. 12/19/0273

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0273
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 579,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/324
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/324 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 580,34 € 02.12.2019 10.12.2019 Objednávka
Tlačiť