Faktúra č. 12/19/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/332
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/332 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 450,00 € 03.12.2019 13.12.2019 Objednávka
Tlačiť