Faktúra č. 12/19/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 1 820,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/317,321
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť