Faktúra č. 12/19/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 700,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/316
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/316 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 701,37 € 25.11.2019 03.12.2019 Objednávka
Tlačiť