Faktúra č. 12/19/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 628,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/263
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/263 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 628,99 € 07.10.2019 12.10.2019 Objednávka
Tlačiť