Faktúra č. 12/19/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 1 334,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/240
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/240 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 336,83 € 16.09.2019 01.10.2019 Objednávka
Tlačiť