Faktúra č. 12/19/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 248,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ
  • Identifikácia objednávky: 19/12/200
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/200 Nákup pekárenskych výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 248,76 € 01.07.2019 11.07.2019 Objednávka
Tlačiť