Faktúra č. 12/19/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 75,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/207
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/207 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LUNYS, s.r.o. 36472549 74,96 € 03.07.2019 05.07.2019 Objednávka
Tlačiť