Faktúra č. 12/19/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 266,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/168
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/168 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 266,00 € 03.06.2019 08.06.2019 Objednávka
Tlačiť