Faktúra č. 12/19/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 566,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/165,166
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť