Faktúra č. 12/19/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/159
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/159 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 228,00 € 21.05.2019 28.05.2019 Objednávka
Tlačiť