Faktúra č. 12/19/0124
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/19/0124
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 464,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/12/150
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/150 | Nákup pekárenských výrobkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť | 30414245 | 464,79 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Objednávka |