Faktúra č. 12/19/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 735,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/148
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/148 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 736,13 € 13.05.2019 21.05.2019 Objednávka
Tlačiť