Faktúra č. 12/19/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 558,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/143
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/143 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 555,66 € 06.05.2019 14.05.2019 Objednávka
Tlačiť